Іноземна компанія платить, а комунальне підприємство отримує послуги: на кого виписувати ПН?


Наше підприємство — платник ПДВ на загальній системі оподаткування уклало з нерезидентом договір на виконання послуг із введення в експлуатацію когенераційних установок, що належать комунальному підприємству. Буде сформовано тристоронній Акт наданих послуг: Замовник — нерезидент, Виконавець — наше підприємство, Отримувач послуг/власник обладнання — комунальне підприємство, м. Харків.
1) На кого ми повинні скласти податкову накладну — на нерезидента чи на комунальне підприємство, яке фактично отримує послуги?
2) Як правильно відобразити такі взаємовідносини в бухгалтерському обліку Виконавця (нашого підприємства)?
Запитання з редакційної пошти
Світлана ЛІХОНІНА,
головний бухгалтер, м. Київ